| View previous topic :: View next topic | 
	
	
		| Author | Message | 
	
		| OlgaLeonova 
 
  
 Joined: 14 Mar 2002
 Posts: 112
 Location: Леонова
 
 
 
 | 
			
				|  Posted: 19 Jun 2002 11:29    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| Как разбить по периодам больничный и отпускные ? Если отпуск с 15.01 по 15.02, то должно быть начислено за 15 дней в 01 месяце, а за 15 во втором.
 Кто-нибудь это делает хоть как то?
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| REM 
 
 
 Joined: 15 Mar 2002
 Posts: 82
 Location: Roman Mikheev
 
 
 
 | 
			
				|  Posted: 20 Jun 2002 11:19    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| В табель добавьте строки с нужным месяцем для этих работник |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| OlgaLeonova 
 
  
 Joined: 14 Mar 2002
 Posts: 112
 Location: Леонова
 
 
 
 | 
			
				|  Posted: 20 Jun 2002 16:26    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| Если добавляем в табель строчку следующего периода, то нам это ничего не дает, т.к. начисления проходят все равно в текущем периоде, они входят во все отчеты текущего периода, после закрытия периода они уходят в архив(не видны) |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| sinitsa_k 
 
 
 Joined: 05 Mar 2002
 Posts: 57
 Location: Синица Константин Николаевич
 
 
 
 | 
			
				|  Posted: 21 Jun 2002 08:49    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| У нас сделано так: 1. Есть начисления Отпуск текущего периода (ОТТ) и Отпуск будущего периода (ОТБ)
 2. ОТТ - настроен на одну хоз операцию, ОТБ -  на другую
 3. При вводе ОТТ и ОТБ в лицевой вводится  свой счет затрат
 4. Соответственно при расчете налогов для ОТБ появляются свои проводки на какой-то промежуточный счет
 5. А в следующем месяце в АРМе гл буха вызывается групповая операция которая записывает в книгу хоз операций сторнирующие проводки по счету (на который мы настроили ОТБ) и выписывает новые проводки уже по счету на который настроен ОТТ.
 
 Только таким способом удалось по максимому автоматизировать весь процесс.
 
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| REM 
 
 
 Joined: 15 Mar 2002
 Posts: 82
 Location: Roman Mikheev
 
 
 
 | 
			
				|  Posted: 21 Jun 2002 09:26    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| Для начисления отпуска текущего периода-  счет затрат обычный (20,23,25,26,...) А для начисления отпуска в будущем периоде-
 счет затрат свой (97)
 Расчет стоимости одного дня отпуска делается в табличном документе.(Здесь есть неудобство- бухгалтерия просит распечатывать расчет - а у нас это документ с 15 колонками.)
 Затем в лицевом счете в табеле заводятся дни отпуска текущего месяца и  дни отпуска следующего месяца.
 Делается расчет. Проводки по расчетам получаются разные, соответствующие счетам затрат.
 1 числом следующего за расчетным месяцем проводки с 97 счета переносятся на нужный счет затрат.
 (Жаль, что типовой операции БЭСТа невозможно делать проводки с разными датами)
 
 На мой взгляд, ручной работы довольно много. Но приходится выкручиваться.
 Интересно было-бы узнать логику расчетов в других программах.
 
 В работе с отпусками есть и еще одна большая проблема: Она касается временного интервала между расчетом зарплаты и датой ухода человека в отпуск.
 Вот пример.
 Зарплата на предприятии выдается 10 числа. Человек идет в отпуск с 5-го числа. Он приходит в кассу за деньгами 4-го. и должен получить: зарплату за предыдущий месяц + зарплату за 4 дня текущего месяца + отпускные. Вот где бухгалтеру работы!
 
 В текущем месяце мы это все ему начислить не имеем права. А в следующем — уже не можем. Вот и получается, что всю сумму приходится считать вручную отдельно  и выдавать деньги ордером. А в следующем месяце раскрыживать ордер по кассе и разносить его в зарплате.
 
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| SamS 
 
  
 Joined: 12 Jan 2002
 Posts: 281
 Location: Спиридонов С.А.
 Occupation: ПКП "БИСТ"
 Interests: Чистополь
 
 | 
			
				|  Posted: 21 Jun 2002 10:16    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| Хм... А что я делаю не так? Отпускные и прочие промежуточные выплаты выдаем, оформив межрасчетную ведомость и расходник по ней. Никаких проводок.
 
 Потом, в каждый месяц разносятся начисления отпуска только за дни этого месяца. В минус - уже выданные межрасчетны
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| REM 
 
 
 Joined: 15 Mar 2002
 Posts: 82
 Location: Roman Mikheev
 
 
 
 | 
			
				|  Posted: 25 Jun 2002 09:14    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| to SamS: 
 В Вашем случае может возникнуть отрицательное сальдо у сотрудников, ведь отпускные выдаются вперед. Не всем налоговым нравится дебетовое сальдо 70 счета. Они начинают проверять правильность начисления налогов с сумм, выплаченных сотрудникам вперед. И вот тут начинаются проблемы...
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| SamS 
 
  
 Joined: 12 Jan 2002
 Posts: 281
 Location: Спиридонов С.А.
 Occupation: ПКП "БИСТ"
 Interests: Чистополь
 
 | 
			
				|  Posted: 25 Jun 2002 11:24    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| Это да, иногда так и бывает... Как можно выкрутиться? По поводу выдачи сумм "вперед" есть железная отмазка - Трудовой Кодекс, в котором прописано, что отпускные надо выдать в полном объеме и за 3 дня до начала отпуска. И вроде как начислить налоги все должны мы только в момент проведения этого самого отпуска в ФОТ. Единственные сомнения возникают по поводу НДФЛ - то ли в момент выдачи его начислять и удерживать, то ли в момент расчета зарплаты...
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| Node 
 
 
 Joined: 17 Feb 2002
 Posts: 32
 
 
 
 
 | 
			
				|  Posted: 27 Jun 2002 01:15    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| По поводу сальдо с точки зрения налогового инспектора... Это абсолютно нормальная штатная ситуация.
 Любой БУХГАЛТЕР с опытом работы (желательно еще в Сов.Союзе с этой ситуацией разберется).
 Приходится учитывать две вещи.
 (Только почему это волнует человека занимающегося сопровождением программы - ее технической настройкой?)
 1.Налоговый инспектор не обладающий достаточной квалификацией, извиняюсь
  , - некоторое время плюс нервы и ситуация разведена. 2.Бухгалтерия на предприятии, пасующая при необходимости в сжатые сроки прояснить вопрос (в связке с такими же по уровню консультантами и аудиторами, извиняюсь)
  . Чьи это проблемы?.. Снимайте их с себя.
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		|  |