| View previous topic :: View next topic   | 
	
	
	
		| Author | 
		Message | 
	
	
		ODUSK
 
 
  Joined: 11 Mar 2002 Posts: 31 Location: Абраменкр
 
 
  | 
		
			
				 Posted: 12 Mar 2002 18:00    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				 БЭСТ-4.Проводки по соцналогам(зарплата). 
 
Посоветуйте,пожалуйста,как выделить в проводках соцналоги по одному из начислений 
 
по регрессивной шкале (которая должна действовать для всех начислений и для выделенного в т.ч.).
 
А счет затрат у них одинаковый берется из персональной карточки.
 
 Должно быть две проводки по каждому налогу и каждому счету затрат.Если один фонд разделить на два 
 
будет ли общий расчет по фонду по регрессивной шкале? 
 
 
_________________
 
 
 
[ Это Сообщение было отредактировано: ODUSK в 2002-03-14 16:53 ] | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		Loki666
 
 
  Joined: 08 Mar 2002 Posts: 63 Location: Алексей Макаров
 
 
  | 
		
			
				 Posted: 17 Mar 2002 08:41    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				А можно на конкретном примере объяснить, что у тебя должно получиться? А то, как-то сумбурно задача поставлена ... а может я не могу въехать   | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		ODUSK
 
 
  Joined: 11 Mar 2002 Posts: 31 Location: Абраменкр
 
 
  | 
		
			
				 Posted: 18 Mar 2002 09:29    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				Например,из колонки начисл.,по которым начисляется налог в соцстрах, по начислению НПФ нужно сделать отдельную проводку,используя регрес.шкалу:
 
DT                              КТ 
 
20 000001 ПЕРЕЧ.в соцстрах      6911 102.00
 
20 000003 Переч.в сстрах по НПФ 6911  11.00 
 
 
[ Это Сообщение было отредактировано: ODUSK в 2002-03-18 09:01 ] | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		Павлова Наталья
 
  
  Joined: 08 Jan 2002 Posts: 814 Location: Наталья Павлова
 
 
  | 
		
			
				 Posted: 18 Mar 2002 12:21    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				|  Опишите ситуацию более подробн | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		ODUSK
 
 
  Joined: 11 Mar 2002 Posts: 31 Location: Абраменкр
 
 
  | 
		
			
				 Posted: 18 Mar 2002 14:08    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				 В лицевом счете есть начисления с кодами : ЗР1(зарп.),ПР(премия) и скажем НПФ. Нужно сформировать проводки по соцстраху, чтоб с ЗР1 и ПР была одна проводка, с НПФ -другая .
 
 Типовая операция у меня такая:
 
 #2 000001   --> 6911.
 
 И формируется одна проводке.А мне нужно выделить Соцстрах по НПФ отдельно(для сметы).
 
Причем счет затрат у них один, а аналитика счета затрат разная.
 
      | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		Loki666
 
 
  Joined: 08 Mar 2002 Posts: 63 Location: Алексей Макаров
 
 
  | 
		
			
				 Posted: 19 Mar 2002 01:07    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				| Если я правильно понял, то речь идет о разных затратных счетах начислений? ЗР1 начисляется с 20.000001, а НПФ - с 20.000003; с этих счетов должны пойти и фонды? Тогда надо в типовой проводке поставить Дт #1 Кт 6911, а в лицевом счете изменить счет затрат НПФ по Alt-A на 20.000003. | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		ODUSK
 
 
  Joined: 11 Mar 2002 Posts: 31 Location: Абраменкр
 
 
  | 
		
			
				 Posted: 19 Mar 2002 09:13    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				  Если б во всех лиц.счетах был один счет затрат, но  еще есть 26 счет затрат, по которому нужна такая же разбивка (по АНАЛИТЕКЕ).
 
  А как в типовой операции указать 2 разные аналитики ,во-первых?
 
 По ALT_A 300-м человек менять не очень приятно,во-вторых.
 
 И даже,если поменяешь, ничего не даст.
 
   
 
 | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		Hohol
 
  
  Joined: 15 Jan 2002 Posts: 196 Location: Александр
 
 
  | 
		
			
				 Posted: 19 Mar 2002 15:46    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				Если я правильно понял то нужно чтобы была возможность формировать отдельно проводки в том случае, если дебет-кредит счетов совпадает, но типовые операции разные. Мои диллеры обещали сделать заявку на подобную доработку, но пока что тишина.
 
 | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		Павлова Наталья
 
  
  Joined: 08 Jan 2002 Posts: 814 Location: Наталья Павлова
 
 
  | 
		
			
				 Posted: 19 Mar 2002 16:39    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				|  Для автоматического задания счетов затрат начислений можно использовать табличный докумен | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		Павлова Наталья
 
  
  Joined: 08 Jan 2002 Posts: 814 Location: Наталья Павлова
 
 
  | 
		
			
				 Posted: 19 Mar 2002 16:46    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				 	  | Quote: | 	 		  
 
On 2002-03-19 08:13, ODUSK wrote:
 
  Если б во всех лиц.счетах был один счет затрат, но  еще есть 26 счет затрат, по которому нужна такая же разбивка (по АНАЛИТЕКЕ).
 
  А как в типовой операции указать 2 разные аналитики ,во-первых?
 
 По ALT_A 300-м человек менять не очень приятно,во-вторых.
 
 И даже,если поменяешь, ничего не даст.
 
   
 
 | 	  
 
 
 Как правильно Вам рекомендовал Алексей Макаров задайте типовую операцию
 
Дт #1 Кт 6911
 
и в проводке сформируется счет затрат вместе с аналитикой, которые программа определит из лицевого счета.
 
 | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		ODUSK
 
 
  Joined: 11 Mar 2002 Posts: 31 Location: Абраменкр
 
 
  | 
		
			
				 Posted: 20 Mar 2002 09:11    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				  Большое спасибо всем! Но Александр (Hohol) похоже прав. Нужно создать по одной типовой операции проводки с одинаковым дебетом, но с разной аналитикой, причем аналитика этого начисления по лицевому счету не подойдет для проводок по соцналогу. У нас для начисления одна аналитика, а для соцналога другая. 
 
  И в БЭСТе похоже этой возможности нет.
 
  Пока я думаю есть только один выход считать вручную.   | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		Павлова Наталья
 
  
  Joined: 08 Jan 2002 Posts: 814 Location: Наталья Павлова
 
 
  | 
		
			
				 Posted: 20 Mar 2002 11:49    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				 Рассмотрите еще вариант формирования проводок со счетом затрат в дебете и затем перевода их в групповых операциях на требуемые счета.
 
  | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		 |