| View previous topic :: View next topic   | 
	
	
	
		| Author | 
		Message | 
	
	
		mirror
 
 
  Joined: 07 Feb 2002 Posts: 137 Location: Айнагуль
 
 
  | 
		
			
				 Posted: 15 Mar 2002 10:57    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				У меня такая проблема:
 
При расчете обычной амортизации проводки формируются правильно. 
 
Но в картотеку сумма износа по месяцам не садится. Соответственно с начальной стоимости износ не списывается.
 
Подскажите, пожалуйст | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		CHiPi
 
 
  Joined: 15 Jan 2002 Posts: 51 Location: Чураев Павел Occupation: Научно-Произ. Комплекс Спецавтомитика Interests: Москва
  | 
		
			
				 Posted: 15 Mar 2002 11:41    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				|  Нужно более подробно.  Какая формула делал ли перемещения в этом месяце. Изменял ли карточку.  Во всех OC также или не во всех.  | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		mirror
 
 
  Joined: 07 Feb 2002 Posts: 137 Location: Айнагуль
 
 
  | 
		
			
				 Posted: 15 Mar 2002 12:14    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				Подробно:
 
1. Совершенно новое предприятие. Карточка сделана новая Бэстом, т.е. все настройки уже есть.
 
2. Никаких перемещений ОС нет. Только приход и ввод в эксплуатацию. В карточках изменений не делали.
 
3. Проблема наблюдается абсолютно во всех ОС независимо от периода прихода.
 
4. В картотеке на каждом ОС высвечивается Начислять амортизацию "Да".
 
Вот та | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		Яков
 
  
  Joined: 04 Mar 2002 Posts: 618 Location: Яков Occupation: Экстремальная терапия бизнеса Interests: Владивосток
  | 
		
			
				 Posted: 15 Mar 2002 13:06    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				| А СПИ указан? | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		mirror
 
 
  Joined: 07 Feb 2002 Posts: 137 Location: Айнагуль
 
 
  | 
		
			
				 Posted: 15 Mar 2002 14:08    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				СПИ указан. Его количество уменьшилось на количество закрытых месяцев. А вот износ не сел. И вообще как: нужно ли его указывать. У меня рабочий период - август 2001. А СПИ вроде только с 2002 года.
 
 
[ Это Сообщение было отредактировано: mirror в 2002-03-15 13:22 ] | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		REM
 
 
  Joined: 15 Mar 2002 Posts: 82 Location: Roman Mikheev
 
 
  | 
		
			
				 Posted: 15 Mar 2002 14:55    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				У меня была похожая ситуация, когда я экспериментировал со счетами затрат в карточке учета ОС.
 
 
Возьми то ОС, по которому не считается 
 
Напиши, 
 
- что стоит в карточке в блоке <ИЗНОС>
 
- алгоритм начисления амортизации для данного ОС (какая проводка, какие параметры) | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		mirror
 
 
  Joined: 07 Feb 2002 Posts: 137 Location: Айнагуль
 
 
  | 
		
			
				 Posted: 15 Mar 2002 15:47    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				1. В карточке в теме износ написано:
 
код начисления амортизации - 31
 
счет учета износа - 02
 
счет учета затрат - 201
 
коэфф. ускор.износа 1,00
 
текущ.код нормы амортиз. 44303   10,0
 
начальный износ 0,00
 
износ без последнего месяца 0,00
 
в табличке даны все периоды, везде сумма износа = 0,00.
 
Ниже всего износ = 0,00
 
Остаточная стоимость 850000,00
 
процент износа 0,00%
 
 
2. Типовая операция 31.
 
Дт 20    Кт 02
 
round(N_S*N1/1200,2)*K | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		mirror
 
 
  Joined: 07 Feb 2002 Posts: 137 Location: Айнагуль
 
 
  | 
		
			
				 Posted: 18 Mar 2002 12:18    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				| Проблему решила. Всем спасибо. | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		Павлова Наталья
 
  
  Joined: 08 Jan 2002 Posts: 814 Location: Наталья Павлова
 
 
  | 
		
			
				 Posted: 18 Mar 2002 12:29    Post subject:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				 Данная ситуация может возникнуть, когда в карточке проставлен один счет затрат, а в типовой операции другой счет затрат. Необходимо обеспечить совпадение счета затрат в карточке и типовой операции, при этом возможно в карточке задействовать типовую операцию с альтернативным вариантом расчета амортизации Дт #3  Кт #2.
 
 
 
[ Это Сообщение было отредактировано: Павлова Наталья в 2002-03-18 11:30 ] | 
			 
		  | 
	
	
		| Back to top | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		 |